職務内容
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自社および連結子会社の主に会計、業務面での内部監査、統制担当として、国内外事業の課題設定・解決の支援をお任せします。 国内外関連事業の内部監査の体制構築、監査の計画策定及び実行、監査報告書・改善提案書の作成。 監査法人との折衝及びその指摘事項に対するフォローアップなど。 会計監査においては、業務フロー等ドキュメント化してまとめられている状態ですが、業務監査については、各事業の現状把握や整理から始めていただく予定であり、半年〜一年程は体制構築を主なミッションとしていただく予定です。 その後は、構築した体制での監査の実行や弊社事業の拡大(海外事業の加速、新規事業の展開、M&A等による新規子会社の設立)に併せた体制構築を主に担っていただきます。 経営管理や法務を始めとする、様々な職種と連携をとりながら業務を進めていっていただきます。 ほぼ残業はありません。 |
求めるスキル (必要条件)
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内部監査、経営企画、管理会計、経理いずれか3年程度以上の経験のある方。 ※医療業界での経験は不問です。 下記いずれかのご経験や資格のある方歓迎。 海外拠点に対する内部監査またはJ-SOX評価業務経験以下資格の保有日本公認会計士米国公認会計士(USCPA)公認内部監査人(CIA)公認不正検査士(CFE)公認情報システム監査人(CISA) |
英語レベル
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中級 |
求める人物像
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知的好奇心が高く、未踏の領域の挑戦に対しても前向きに取り組める方 自身で判断できる方 フットワークが軽く人と会うことが好きな方 |
学歴
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大卒以上 |
募集背景
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事業拡大のための増員 |